Orden de Compra. Nº4776-2189-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-2189-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache
Comuna Limache
Impuesto 11474
Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
44121708
2239-4-LP14
Marcadores3 (1372971 )MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO 12 UNIDADES 1399473(1372971) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO 12 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.202 $ 8.202
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1007452 )CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025452(1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado10 (1616343 )FUNDA DOM TAMANO OFICIO 100 UNIDADES 1618245(1616343) FUNDA DOM TAMANO OFICIO 100 UNIDADES; Código: 3811729; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
Total Neto $ 61.622
Descuento $ 1.232
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.474
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 71.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.