Orden de Compra. Nº4776-2529-SE13 "Construcción de Sala de Basura en el Centro de Salud Remodelación CAPREDENA Santiago DESDE 4776-189-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-2529-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Construcción de Sala de Basura en el Centro de Salud Remodelación CAPREDENA Santiago DESDE 4776-189-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-189-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2008718,38
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arquios Limitada
Razón Social CONSTR ARQUIOS LTDA
R.U.T. 76.834.810-3
Sucursal Arquios Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1UnidadConstrucción de Sala de Basura en el Centro de Salud Remodelación CAPREDENA Santiago. Ver Bases Técnicas y Planos Adjuntos.“Se entenderá que las condiciones establecidas en las Especificaciones Administrativas y Técnicas de archivo adjunto al proceso 4776- 189-LE13 son parte integrante de la presente orden de compra” $ 10.572.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.572.202 $ 10.572.202
Total Neto $ 10.572.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.008.718
TOTAL OC $ 12.580.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.