Orden de Compra. Nº4776-2611-SE12 "MASSARO, 15/6/2012 SOLICITUDES 18639,19457,18889,19044"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-2611-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2012
Nombre de la Orden de Compra MASSARO, 15/6/2012 SOLICITUDES 18639,19457,18889,19044
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-198-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18658
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2012
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTO

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN PASEO BULNES Nº284 SANTIAGO CENTRO. SR CARLOS LIZANA, FONO 4227824- 4227802

 

HORARIO DE ATENCION DE 08:30 A 17:30 HORAS DE LUNES A VIERNES

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 778350807
Razón Social MASSARO E INOSTROZA LIMITADA
R.U.T. 77.835.080-7
Sucursal 778350807
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes2UnidadLENTES DE CONTACTO: 1 LC BLANDO USO ANUAL OJO LD ESF -4.25 DM14.20 CON TINTE CB 8.30 1 LC BLANDO USO ANUAL OJO LI ESF -3.50 DM 14.20 CON TINTE CB 8.30 PACIENTE KARINA AGURTO FOLIO 78566 lentes de contacto blando uso anual con tinte $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
31241501
Lentes2UnidadLENTES DE CONTACTO: 1LC BLANDO TORICO OJO LD CIL -3.75 EJE 10 DM 14.20 C/TINTE CB 8.60 1LC BLANDO TORICO OJO LI CIL-3.75 EJE 10 DM 14.20 C/TINTE CB 8.60 PACIENTE FELIPE CAMPOS UGARTE FOLIO 78333 blandos toricos uso anual $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31241501
Lentes2UnidadLENTES DE CONTACTO: 1 LC BLANDO USO ANUAL OJO LD ESF -12.00 DM 14.00 C/TINTE CB 8.40 1 LC BLANDO USO ANUAL OJO LI ESF -10.50 DM 14.00 C/TINTE CB 8.40 PACIENTE MARIA MANSILLA VIVAR FOLIO 79120 lentes de contacto blandos uso anual sobre 10 dioptrias $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
31241501
Lentes2UnidadLENTES DE CONTACTO 1 LC BLANDO USO ANUAL OJO LD ESF -1.50 DM 14.00 C/TINTE CB 8.20 1 LC BLANDO USO ANUAL OJO LI ESF -1.50 DM 14.00 C/TINTE CB 8.20 PACIENTE LUIS SAN MARTIN FOLIO 79028 lentes de contacto uso anual con tinte $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
Total Neto $ 98.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.658
TOTAL OC $ 116.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.