Orden de Compra. Nº
4776-2734-SE18
"
Lic. Suministro de Insumos 4776-59-le18 (i)
"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4776-2734-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Lic. Suministro de Insumos 4776-59-le18 (i)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4776-59-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
176454,9
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T.
77.239.430-6
Sucursal
MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido
2
Unidad no definida
PORTA DISCO PARA DISCO SOF--LEX (39658)
PORTA DISCO PARA DISCO SOF--LEX (39658)
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
42152201
Hojas dentales
30
Block
LOCETA DE PAPEL PARA PREPARAR SILICONAS DE 11X20 CMS. DE 30 HOJAS (39661)
LOCETA DE PAPEL PARA PREPARAR SILICONAS DE 11X20 CMS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.700
$ 89.700
42152111
Endurecedores de material de impresión dental
20
Unidad
APLICADORES TIPS PARA RESINA (39686)
APLICADORES TIPS PARA RESINA (39686)
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.800
$ 33.800
42152220
Piedras dentales
10
Unidad
FRESA REDONDA MEDIANA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD EQUIVALENTE A HORICO (39658)
FRESA REDONDA MEDIANA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD EQUIVALENTE A HORICO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
35
Unidad
PECHERAS DE GENERO IMPERMEABLE CON GANCHOS PARA COLGAR SERVILLETAS DENTAL (39686)
PECHERAS DE GENERO IMPERMEABLE CON GANCHOS PARA COLGAR SERVILLETAS DENTAL (39686)
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.750
$ 57.750
42152220
Piedras dentales
2
Unidad
FRESA CARBIDE REDONDA FINA BAJA VELOCIDAD (39658)
FRESA CARBIDE REDONDA FINA BAJA VELOCIDAD, KERR USA
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760
$ 1.760
42152220
Piedras dentales
10
Unidad
FRESA CARBIDE REDONDA FINA ALTA VELOCIDAD (39658)
FRESA CARBIDE REDONDA FINA ALTA VELOCIDAD, KERR USA
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
42152220
Piedras dentales
10
Unidad
FRESA CARBIDE REDONDA GRUESA ALTA VELOCIDAD (39658)
FRESA CARBIDE REDONDA GRUESA ALTA VELOCIDAD, KERR USA
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
42152220
Piedras dentales
10
Unidad
FRESA CARBIDE REDONDA MEDIANA ALTA VELOCIDAD (39658)
FRESA CARBIDE REDONDA MEDIANA ALTA VELOCIDAD, KERR USA
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
42152220
Piedras dentales
10
Unidad
FRESA CARBIDE REDONDA MEDIANA 018 BAJA VELOCIDAD (39658)
FRESA CARBIDE REDONDA MEEDIANA 018 BAJA VELOCIDAD, KERR USA
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica
10
Kit
REVELADOR Y FIJADOR XR-24 USO DENTAL (CONTIENE 2 FRASCOS ROJOS+ FRASCOS NEGROS DE 1,8 LITROS C/U (39655)
REVELADOR Y FIJADOR XR-24 USO DENTAL DURR ALEMAN CONTIENE 2 FRASCOS ROJOS+ FRASCOS NEGROS DE 1,8 LITROS CU
$ 69.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 694.500
$ 694.500
31191501
Papeles de lija
12
Pliego
LIJA DE AGUA N°360 (39660)
LIJA DE AGUA N°360 (39660)
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
Total Neto
$ 928.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 176.455
TOTAL OC
$ 1.105.165
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.