Orden de Compra. Nº4776-30-SE18 "Mantención de Equipos de Kinesiología Centro CAPREDENA La Florida (Licitación 4776-155-LE17, Sol N° 37.488)"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-30-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Equipos de Kinesiología Centro CAPREDENA La Florida (Licitación 4776-155-LE17, Sol N° 37.488)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-155-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Avda. General Arriagada N° 450, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 741000
Dirección de Envío de la Factura Avda. General Arriagada N° 450, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electronica EIRL
Razón Social AQUILES EDUARDO COFRE ARIAS ELECTRONICA E.I.R.L.
R.U.T. 76.092.939-5
Sucursal Electronica EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251623
Aparatos de terapia ultrasónica o suministros1UnidadServicio de Mantención Equipos de Kinesiología Centro CAPREDENA La Florida. Establecer el valor TOTAL NETO por el período (24 meses). Desglosar oferta en archivo económico.el valor corresponde al servicio de mantencion preventiva y correctiva por 24 meses con visitas semestrales $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000
Total Neto $ 3.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.000
TOTAL OC $ 4.641.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.