Orden de Compra. Nº4776-3115-SE16 "Suministro de Insumos Centro Médico Santiago (Licitación 4776-24-LE16) Diciembre 2016"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-3115-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Insumos Centro Médico Santiago (Licitación 4776-24-LE16) Diciembre 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-24-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 55242,5
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
VENCIMIENTO DE PRODUCTOSSe solicita que la fecha de vencimiento de los productos sea superior a 18 meses o 24 meses.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores2100UnidadGASA NO TEJIDA 5X5 CMS ESTERIL, SOBRE CON 2 UNDSAACOMP50 GASA NO TEJIDA ESTERIL 5X5 SOBRE X 2 UD. Cj x 50 ud. VALOR INDICADO ES POR UNIDAD $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental2500UnidadAGUJAS DESECHABLES 21 GX1 ½ CAJA X 100, EQUIVALENTE TERUMO, NIPROAAAG2115  AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 ½ Caja x 100 ud. VALOR INDICADO ES POR UNIDAD. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 31.250
42311506
Vendas o apósitos compresores1500UnidadCOMPRESA DESECHABLE NO ESTERIL 45X45 100% ALGODÓNAACOMGNE COMPRESA GASA 45x45 NO ESTERIL x 5 UD. C CINTA RADIOPACA Bolsa x 100 ud. VALOR INDICADO ES POR UNIDAD. $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
Total Neto $ 290.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.242
TOTAL OC $ 345.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.