Orden de Compra. Nº4776-396-SE24 "SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO DESDE LIC 4776-43-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-396-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO DESDE LIC 4776-43-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-43-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1247
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 51224
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Re-Med SpA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA
R.U.T. 76.628.610-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Re-Med SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agujas mariposa6200UnidadTubo polipropileno khan, 12X75 MM EMPAQUE 500 UNIDADES+TAPAS PARA TUBOS DE 12 MM COLOR AZUL, EMPAQUE DE 1000 UNIDADESTubo polipropileno khan, 12X75 MM EMPAQUE 500 UNIDADES+TAPAS PARA TUBOS DE 12 MM COLOR AZUL, EMPAQUE DE 1000 UNIDADES $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.600 $ 173.600
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Agujas mariposa5000UnidadPorta objeto 7105 franja esmerilada Porta objeto 7105 franja esmerilada $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
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Agujas mariposa1000UnidadTórula individual estéril en sachet con vastago de madera disponible en caja de 100 unidades Tórula individual estéril en sachet con vastago de madera disponible en caja de 100 unidades $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 269.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.224
TOTAL OC $ 320.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.