Orden de Compra. Nº4776-3996-CM14 "ARTICULO ESCRITORIO FEBRERO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-3996-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTICULO ESCRITORIO FEBRERO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 45232,0536
Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-24-LP09
Cinta adhesiva de nylon60 (10761) CINTA ADHESIVA-CINTA ADHESIVA CRISTAL 500-3M-18 X 30 12798(10761) CINTA ADHESIVA-CINTA ADHESIVA CRISTAL 500-3M-18 X 30; Código: ;Región : V $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240
44121708
2239-24-LP09
Marcadores24 (10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 ; Código: ;Región : V $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.776 $ 10.776
44122103
2239-24-LP09
Corchetes15 (18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111507
2239-7-LP11
Papel para fotocopiadora o impresora6 (228011) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE TRIPLICADO BLANCO 11 X 9.5 CAJA DE 500 HOJAS 228011(228011) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE TRIPLICADO BLANCO 11 X 9.5 CAJA DE 500 HOJAS; Código: ;Región : V $ 7.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.456 $ 45.456
14111507
2239-7-LP11
Papel para fotocopiadora o impresora7 (228037) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE ORIGINAL BLANCO 11x9.5 CAJA DE 2000 HOJAS 228037(228037) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE ORIGINAL BLANCO 11x9.5 CAJA DE 2000 HOJAS; Código: ;Región : V $ 7.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.380 $ 51.380
14111507
2239-7-LP11
Papel para fotocopiadora o impresora4 (228132) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE DUPLICADO 11 X 9.5 CAJA DE 1000 HOJAS 228132(228132) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE DUPLICADO 11 X 9.5 CAJA DE 1000 HOJAS; Código: ;Región : V $ 9.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.572 $ 38.572
14111507
2239-7-LP11
Papel para fotocopiadora o impresora6 (228141) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE ORIGINAL 11 X 15 CAJA DE 2000 HOJAS 228141(228141) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE ORIGINAL 11 X 15 CAJA DE 2000 HOJAS; Código: ;Región : V $ 11.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.910 $ 71.910
Total Neto $ 238.374
Descuento $ 311
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.232
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 283.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.