|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-4147-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C.S. CAPREDENA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
11400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DESPACHO TARJETAS | Favor entregar tarjetas en: Paseo Bulnes 120, Depto Nº57. Con el Sr. DIEGO MONJE ó SILVINA AGUERO. |
|
|
Proveedor |
Romilio E. Orellana Valdebenito |
|
Razón Social |
ROMILIO ENRIQUE ORELLANA VALDEBENITO
|
|
R.U.T. |
5.745.012-6 |
|
Sucursal |
Romilio E. Orellana Valdebenito |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111611
| Tarjetas de invitación o anuncio | 1000 | Unidad | | Tarjetas en papel couche: de aproximadamente 240 grs., en 4 colores, 10 temas, cortadas y en cajas. Conforme a cotización.
(El diseño y otras caracteristicas deben ser solicitados al fono: 4405927 departamento de Marketing.) |
$ 60,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.400
|
|
$ 71.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.