Orden de Compra. Nº
4776-430-OC07
"
Materiales para Terapia Ocupacional 4776-89-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4776-430-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2007
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Terapia Ocupacional 4776-89-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Facturar a:Capredena Giro:Salud Dirección:Av. General Arriagada Nº450 La Florida Mencione Nº O/C en factura Se debera facturar por el total de la O/C, los despachos parciales solo con guia Sol. 07312-11 CC. 126
Proveniente de Licitación
4776-89-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna
-1
Impuesto
10429,1
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA
R.U.T.
11.757.956-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
4
Caja
Lápices de colores
Lapices pastel 6 colores (similar pentel)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
12181501
Ceras sintéticas
2
Unidad
Ceras sintéticas
Cera con carnauba y perfumada incolora
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
11151704
Hilo acrílico
3
Unidad
Hilo acrílico
Carretes hilo elasticado para collares
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31211705
Lacas
8
Unidad
Lacas
Barniz cristal
$ 1.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.360
$ 12.360
27111902
Limas
2
Unidad
Limas
limas para uñas
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
11131504
Cuero
1
Pie
Cuero
Cuerina
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
31201610
Cola fría
2
kilogramo
Cola fría
Cola fria para madera
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
31151904
Correa de plástico
30
Metro Lineal
Correa de plástico
Correa plastica 1 pulgada
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
60124102
Productos de artesanía multicultural
5
Paquete
Productos de artesanía multicultural
Palos para maqueta rauli 1 x 5
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
44122109
Sujetadores de velcro
1
Rollo
Sujetadores de velcro
Velcro de 5 cm ancho (hembra)
$ 5.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.925
$ 5.925
44122109
Sujetadores de velcro
1
Rollo
Sujetadores de velcro
Velcro de 5 cm ancho (macho)
$ 5.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.925
$ 5.925
Total Neto
$ 54.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.429
TOTAL OC
$ 65.319
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.