Orden de Compra. Nº4776-430-OC07 "Materiales para Terapia Ocupacional 4776-89-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-430-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Terapia Ocupacional 4776-89-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Facturar a:Capredena Giro:Salud Dirección:Av. General Arriagada Nº450 La Florida Mencione Nº O/C en factura Se debera facturar por el total de la O/C, los despachos parciales solo con guia Sol. 07312-11 CC. 126
Proveniente de Licitación 4776-89-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 10429,1
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA
R.U.T. 11.757.956-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores4CajaLápices de coloresLapices pastel 6 colores (similar pentel) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
12181501
Ceras sintéticas2UnidadCeras sintéticasCera con carnauba y perfumada incolora $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
11151704
Hilo acrílico3UnidadHilo acrílicoCarretes hilo elasticado para collares $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31211705
Lacas8UnidadLacasBarniz cristal $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
27111902
Limas2UnidadLimaslimas para uñas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
11131504
Cuero1PieCueroCuerina $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
31201610
Cola fría2kilogramoCola fríaCola fria para madera $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
31151904
Correa de plástico30Metro LinealCorrea de plásticoCorrea plastica 1 pulgada $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
60124102
Productos de artesanía multicultural5PaqueteProductos de artesanía multiculturalPalos para maqueta rauli 1 x 5 $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
44122109
Sujetadores de velcro1RolloSujetadores de velcroVelcro de 5 cm ancho (hembra) $ 5.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
44122109
Sujetadores de velcro1RolloSujetadores de velcroVelcro de 5 cm ancho (macho) $ 5.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
Total Neto $ 54.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.429
TOTAL OC $ 65.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.