Orden de Compra. Nº4776-4311-SE12 "INSUMOS DE ORTODONCIA DESDE 4776-369-L112"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-4311-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ORTODONCIA DESDE 4776-369-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-369-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7668,78
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DentaMax Chile LTDA
Razón Social ARTICULOS MEDICOS DENTAMAX CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.150.213-1
Sucursal DentaMax Chile LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Elásticos ortodónticos12BolsaLIGADURAS DE GOMA COLOR 10 TIRASX20 UNDS. C/TIRA BOLSAS DE 500 UNDS.  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
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Pernos o puntales dentales o suministros relacionados2SobreARCO ACERO SUP. 016X022 RECTANG SOBRE DE 10 UNDS.  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados2SobreARCO ACERO SUP. 016 ENV. DE 10 UNDS.  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados2SobreARCO NITI NATURAL 0.17X0.25 INFERIOR X 10 UNDS.  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados2SobreARCO 0.17X0.25 NITINOL SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS.  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
42152709
Elásticos ortodónticos10BolsaELASTICO INTRAORAL 1/4 6 ONZAS 6MM  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 40.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.669
TOTAL OC $ 48.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.