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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-5066-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-620-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4776-620-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
PASEO BULNES 284 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
44650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BULNES 284 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAMCOMP |
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Razón Social |
ADRIANA RICHETTI MENDEZ
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R.U.T. |
6.081.672-7 |
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Sucursal |
RAMCOMP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81111803
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 5 | Unidad | INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 5 PUNTOS EN RED EN EL CENTRO MEDICO CAPREDENA DE SANTIAGO, QUE INCLUYE CABLEADO, CONECTORES Y ACCESORIOS- VISITA OBLIGATORIA - VER ARCHIVO ADJUNTO CON DATOS DE INSTALACIÓN. | INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 5 PUNTOS EN RED EN EL CENTRO MEDICO CAPREDENA DE SANTIAGO, QUE INCLUYE CABLEADO, CONECTORES Y ACCESORIOS- VISITA OBLIGATORIA - VER ARCHIVO ADJUNTO CON DATOS DE INSTALACIÓN. |
$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.000
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$ 235.000
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Total Neto
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$ 235.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.650
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$ 279.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.