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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-509-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AFICHES PROMOCIONALES 4776-23-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR: CAPREDENA
GIRO: Establecimientos Médicos de Atención ambulatoria, para los Centros Médicos y Dentales Mencionar N° de O/C en la factura Importante antes de Facturar Usted Debe Aceptar Orden de Compra por Sistema O/C emitida por: Claudia Jara |
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Proveniente de Licitación
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4776-23-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contado 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
52820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN
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R.U.T. |
7.994.667-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| CALENDARIOS ESCRITORIO/INCLUYE DISEÑO SI LO REQUIEREN T-22X33cm 4/0 COLOR OFFSET/ DUPLEX 320gr /LAMI | 2000 | Unidad | CALENDARIOS ESCRITORIO/INCLUYE DISEÑO SI LO REQUIEREN T-22X33cm 4/0 COLOR OFFSET/ DUPLEX 320gr /LAMI | CALENDARIOS TIPO TRIANGULO DE 22X33cms. IMPRESOS A 4X0 COLORES TIRO, SOBRE CARTULINA BLANCA DE 320grm., TERMOLAMINADOS, PLISADOS Y PEGADOS |
$ 139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.000
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$ 278.000
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Total Neto
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$ 278.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.820
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$ 330.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.