Orden de Compra. Nº4776-520-SE13 "Ropa Quirúrgica Desech. y ArtÍculos Medicos Stgo. DESDE 4776-10-L113"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-520-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Ropa Quirúrgica Desech. y ArtÍculos Medicos Stgo. DESDE 4776-10-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-10-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11827,5
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios20UnidadBISTURI DESECHABLE CON MANGO Nª15,CAJA X10  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
42311506
Vendas o apósitos compresores400UnidadGASA NO TEJIDA 5X5 CMS. ESTERIL, DOBLE ENVOLTORIO   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora1000UnidadCUBRE BOTAS DESECHABLE ANTIDESLIZANTE X 100 UNDS, CON ELASTICO  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
53131617
Utensilios de manicura3FrascoACETONA 1 LITRO ENVASE PLASTICO PLASTICO RESISTENTE  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
53131607
Cremas de manos10FrascoACEITE EMULSIONADO 650 ML HIPOALERGENICO  $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
15101507
Bencina2FrascoBENCINA BLANCA ENVASE PLASTICO RESISTENTE DE 1 LITRO  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 62.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.828
TOTAL OC $ 74.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.