Orden de Compra. Nº4776-5486-SE10 "Alimentos Bodega LImache desde 4776-488-L110"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-5486-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Bodega LImache desde 4776-488-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-488-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache
Comuna *
Impuesto 43730,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Colaciones Industriales
Razón Social MIRIAM ESTHER FERNANDEZ PALMA
R.U.T. 10.797.937-9
Sucursal Colaciones Industriales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas20kilogramoPASTA DE CHOCLO ENV. DE KILOPASTA DE CHOCLO ENV. DE KILO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar100PaqueteFIDEOS SPAGUETTI Nº5 ENV. DE 400 GRS.FIDEOS SPAGUETTI Nº5 ENV. DE 400 GRS. $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
50202311
Bebidas480SobreJUGO EN POLVO SOBRES DE 20 GRS. DISTINTOS SABORES.JUGO EN POLVO SOBRES DE 20 GRS. DISTINTOS SABORES. $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
50202311
Bebidas400SobreJUGO EN POLVO DIETETICO SOBRE DE 7,5 GRS. DISTINTOS SABORES.JUGO EN POLVO DIETETICO SOBRE DE 7,5 GRS. DISTINTOS SABORES. $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
50161510
Sacarina o sucralosa72FrascoENDULZANTE LIQUIDO ENV. 420 ML CON SUCRALOSA.ENDULZANTE LIQUIDO ENV. 420 ML CON SUCRALOSA. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
Total Neto $ 230.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.730
TOTAL OC $ 273.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.