|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-5914-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo Capredena Valparaíso 4776-422-LP10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4776-422-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
794874,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
|
Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
|
|
R.U.T. |
76.178.390-4 |
|
Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo para el Centro de Salud Valparaíso. Eatablecer el valor MENSUAL. | |
$ 4.182.514,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.182.514
|
$ 4.182.514
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Valor a cobrar por M2 "Adicional" en servicio Aseo para ambos Centros. | |
$ 1.036,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.036
|
$ 1.036
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.183.550
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 794.874
|
|
$ 4.978.424
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.