Orden de Compra. Nº4776-60-SE24 "SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO (Lic. 4776-43-LQ23)"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-60-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 26-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO (Lic. 4776-43-LQ23)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas era un contrato a 2 años ( segun bases ) para la contratación del SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO, por el período de 24meses N°1 pero no enviaron contrato N°2 en correo enviado (Estábamos a la espera del contrato por el total Ya que en otras compras a plazo aparece en mercado público el contrato) Respuesta ​Estimado Jhonathan Necesitamos solo el despacho de los insumos indicados en O/C. Aclaro era un contrato por suministros en el plazo de 2 años N°3 revisamos dicom de caja de prevision de la defensa nacional y tienen deudas impagas por 82.000.00 documentos impagos 43
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-43-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JM Mantenimiento e importaciones
Razón Social JM MANTENIMIENTO E IMPORTACIONES SPA
R.U.T. 77.014.289-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JM Mantenimiento e importaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291609
Pinzas quirúrgicas1UnidadSUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO (Lic. 4776-43-LQ23), por el período de 24 meses.SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO (Lic. 4776-43-LQ23) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.