Orden de Compra. Nº4776-72-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4776-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4776-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 271
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 1037815,15
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Prieto
Razón Social TRANSPORTES TOMAS PRIETO MAUREIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
R.U.T. 77.219.215-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Prieto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadSE REQUIERE VEHICULO DIARIO EL CUAL QUEDARA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO (PASEO BULNES 284, SANTIAGO) UTILIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO DIARIO DEL SERVICIO DE CONVENIO DE SALUD REGIONAL, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON DETALLE DEL SERVICIO EL CUAL DEBE SER LLENADO DE FORMA OBLIGATORIA CON LA INFORMACION SOLICITDA PARA EVALUCION DE SU OFERTA SE REQUIERE VEHICULO DIARIO EL CUAL QUEDARA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO (PASEO BULNES 284, SANTIAGO) UTILIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO DIARIO DEL SERVICIO DE CONVENIO DE SALUD REGIONAL, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON DETALLE DEL S $ 5.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.185 $ 5.462.185
Total Neto $ 5.462.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.815
TOTAL OC $ 6.500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.219.215-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 25.686.201-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 25.686.201-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.