Orden de Compra. Nº4776-780-SE08 "ARTICULOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-780-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RAZON SOCIAL: CAPREDENA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: DESPACHO URMENETA 855 LIMACHE Solicitud:9509-9511 (BODEGA) POR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA ANTES DE FACTURAR Giro: Clínicas Psiquiatricas, Centros de Rehabilitacion, Clinicas de Reposo
Proveniente de Licitación 4776-92-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 42384,06
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA
R.U.T. 80.447.400-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181517
Cod.704326.ELECTRODO MONIT USO GRAL ESPUM CX50(2223).4UnidadCod.704326.ELECTRODO MONIT USO GRAL ESPUM CX50(2223).Bolsas electrodos succión para adulto (50 unds. por bolsa). (Limache) $ 2.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.844 $ 9.844
42152450
Cod.709030.DETERGERNTE ENZIMATICO(WP0094017).10UnidadCod.709030.DETERGERNTE ENZIMATICO(WP0094017).Detergente enzimatico 3,78 litros tipo asepti-zym (bidones de 5 litros) (Limache) $ 21.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.230 $ 213.230
Total Neto $ 223.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.384
TOTAL OC $ 265.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.