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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-810-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de Ortodoncia 4776-105-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR.
FACTURE Y MENCIONE O.C. A:
RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: CENTRO DE REHABILITACIÓN
RUT: 61.108.000-K
DIRECCIÓN: URMENETA 855 LIMACHE
Solicitud: 9518, 9521, 9522, 9523,9525, 9526 y 9529 |
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Proveniente de Licitación
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4776-105-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2531,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SINERGIA S A
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R.U.T. |
96.873.190-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152428
| jeringa de 4grs de compòsite fotocurado filtek z-350 color a3 marca 3m | 1 | Unidad | jeringa de 4grs de compòsite fotocurado filtek z-350 color a3 marca 3m | COMPOSITE Z-350 A-3 JERINGA 4 GRS. |
$ 13.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.326
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$ 13.326
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Total Neto
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$ 13.326
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.532
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$ 15.858
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.