Orden de Compra. Nº4776-810-OC08 "Insumos de Ortodoncia 4776-105-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-810-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ortodoncia 4776-105-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: CENTRO DE REHABILITACIÓN RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: URMENETA 855 LIMACHE Solicitud: 9518, 9521, 9522, 9523,9525, 9526 y 9529
Proveniente de Licitación 4776-105-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 2531,94
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SINERGIA S A
R.U.T. 96.873.190-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152428
jeringa de 4grs de compòsite fotocurado filtek z-350 color a3 marca 3m1Unidadjeringa de 4grs de compòsite fotocurado filtek z-350 color a3 marca 3mCOMPOSITE Z-350 A-3 JERINGA 4 GRS. $ 13.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.326 $ 13.326
Total Neto $ 13.326
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.532
TOTAL OC $ 15.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.