Orden de Compra. Nº4776-816-OC08 "Insumos de Ortodoncia 4776-105-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-816-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ortodoncia 4776-105-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: CENTRO DE REHABILITACIÓN RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: URMENETA 855 LIMACHE Solicitud: 9518,9521,9522,9523,9525,9526 y 9529
Proveniente de Licitación 4776-105-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 3011,5
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152220
FRESAS DTE. A/V LLAMA P/COMPOSITE 023 JOTA SUIZA4UnidadFRESAS DTE. A/V LLAMA P/COMPOSITE 023 JOTA SUIZAFRESA LLAMA GORDA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 277-023 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42152424
SET CEMENTO FOSFATO DE ZINC POLVO-LIQUIDO USA2UnidadSET CEMENTO FOSFATO DE ZINC POLVO-LIQUIDO USACEMENTO DE RESINA ADHESIVO-PASTA COLOR A3 JERINGA CEMENTO FOSFATO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
42152424
CEMENTO TEMPORAL FERMIN 40 GRS. DETAX2UnidadCEMENTO TEMPORAL FERMIN 40 GRS. DETAXCEMENTO DE RESINA ADHESIVO-PASTA COLOR A3 JERINGA CEMENTO OFTURADOR TIPO FERMIN $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 15.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.012
TOTAL OC $ 18.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.