Orden de Compra. Nº4776-85-SE26 "SERVICIO DE CONFECCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN DE CAPREDENA ESDE 4776-40-LE2"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-85-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONFECCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN DE CAPREDENA ESDE 4776-40-LE2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-40-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 5804063,76
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MÁXIMA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MAXIMA
R.U.T. 76.565.307-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MÁXIMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131608
Uniformes para el personal sanitario1UnidadTop clínico, pantalón clínico y polar con logo institucional clínico hombre y mujer Top clínico, pantalón clínico y polar con logo institucional clínico hombre y mujer $ 30.246.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.246.552 $ 30.246.552
53102702
Uniformes varios1UnidadChaquetas Softshell con logo institucional hombre y mujer Chaquetas Softshell con logo institucional hombre y mujer $ 301.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.152 $ 301.152
Total Neto $ 30.547.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.804.064
TOTAL OC $ 36.351.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.