|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-933-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS TRANSITORIOS DE PERSONAL PARA LA RED DE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4776-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
1969840,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ATC Ingenieros EST |
|
Razón Social |
ATC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA EST
|
|
R.U.T. |
76.744.880-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ATC Ingenieros EST |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad | SERVICIOS TRANSITORIOS DE PERSONAL PARA LA RED DE SALUD CAPREDENA.
MES JUNIO 2024
CENTRO DE SALUD SANTIAGO $ 10.367.580
IVA $ 1.969.840
TOTAL $ 12.337.420 | SERVICIOS TRANSITORIOS DE PERSONAL PARA LA RED DE SALUD CAPREDENA.
MES JUNIO 2024
CENTRO DE SALUD SANTIAGO $ 10.367.580
IVA $ 1.969.840
TOTAL $ 12.337.420 |
$ 10.367.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.367.580
|
$ 10.367.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.367.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.969.840
|
|
$ 12.337.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.