Orden de Compra. Nº4777-1049-SE15 "SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-1049-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-171-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 92777,7777777778
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor amplificaciones
Razón Social JACQUELINE ELIZABETH VARELA ALVARADO
R.U.T. 12.432.020-8
Sucursal amplificaciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaAMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD AGRUPACIÓN HUASOS PUERTO NUEVO 11 DE OCTUBREAMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD AGRUPACIÓN HUASOS PUERTO NUEVO 11 DE OCTUBRE $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD LITERARIA 15 DE OCTUBRESERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD LITERARIA 15 DE OCTUBRE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaMPLIFICACIÓN TREKKING FOTOGRÁFICO DEL DÍA 03 DE OCTUBRE Y TRAIL LEFTU EL DÍA 04 DE OCTUBREAMPLIFICACIÓN TREKKING FOTOGRÁFICO DEL DÍA 03 DE OCTUBRE Y TRAIL LEFTU EL DÍA 04 DE OCTUBRE $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACION ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIO EL DÍA 29 DE OCTUBRESERVICIO DE AMPLIFICACION ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIO EL DÍA 29 DE OCTUBRE $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DEL DÍA DEL FUNCIONARIO EL DÍA 30 DE OCTUBRESERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DEL DÍA DEL FUNCIONARIO EL DÍA 30 DE OCTUBRE $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CEREMONIA ENTREGA DE LLAVES EN VILLA EL SOL EL DÍA 16 DE OCTUBRESERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CEREMONIA ENTREGA DE LLAVES EN VILLA EL SOL EL DÍA 16 DE OCTUBRE $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 835.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 92.778
TOTAL OC $ 927.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.