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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4777-105-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4777-8-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 680 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
177222,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agrofresco |
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Razón Social |
VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS
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R.U.T. |
9.645.450-3 |
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Sucursal |
agrofresco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101545
| Verduras deshidratadas | 1 | Unidad | CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELEAM DESDE 4777-8-LE20// PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO;Ns 434; 433; 432; 431; 430; 429; 428; 441; 440; 439; 438; 437; 436; 435. | CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELEAM DESDE 4777-8-LE20// PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO;Ns 434; 433; 432; 431; 430; 429; 428; 441; 440; 439; 438; 437; 436; 435. |
$ 932.751,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 932.751
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$ 932.751
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Total Neto
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$ 932.751
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 177.223
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$ 1.109.974
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.