Orden de Compra. Nº4777-1107-SE24 "CONV. REP. ELECTRICAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-1107-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONV. REP. ELECTRICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-35-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 313638,415
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack
Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK
R.U.T. 9.561.399-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173304
Sistemas electrónicos de ignición1Unidad no definidaREPARACIONES ELECTRICAS SEGUN CONVENIO SUMINISTROS MES DE OCTUBRE 2024- SEGUN SOLICITUDES DE TRABAJO N°2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972REPARACIONES ELECTRICAS SEGUN CONVENIO SUMINISTROS MES DE OTUBRE 2024- SEGUN SOLICITUDES DE TRABAJO N°2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972 $ 1.650.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.729 $ 1.650.729
Total Neto $ 1.650.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.638
TOTAL OC $ 1.964.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.