Orden de Compra. Nº4777-21-SE26 "REGULARIZACION DE ANEXO CONTRATO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-21-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE ANEXO CONTRATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 12676102,7
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Boettcher y Cía. Ltda.
Razón Social INVERSIONES BOETTCHER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.210.080-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Boettcher y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1Unidad no definidaANEXO DE CONTRATO SEGUN ID 4777-Q-LQ24 PARA PROVEER PERSONAL DE ASEO PERIODO ESTIVAL 2025-2026 Y PERSONAL DEL AREA DE PERSONAL DE MANTENCION Y APOYO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO .ANEXO DE CONTRATO SEGUN ID 4777-Q-LQ24 PARA PROVEER PERSONAL DE ASEO PERIODO ESTIVAL 2025-2026 Y PERSONAL DEL AREA DE PERSONAL DE MANTENCION Y APOYO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO . $ 66.716.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.716.330 $ 66.716.330
Total Neto $ 66.716.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.676.103
TOTAL OC $ 79.392.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.