Orden de Compra. Nº4777-2226-SE25 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION Y OTROS, MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2025- SP 24080-24081-24077"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-2226-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION Y OTROS, MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2025- SP 24080-24081-24077
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-22-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna *
Impuesto 1719690
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO LEONARDO
Razón Social RAMA SPA
R.U.T. 76.610.538-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFONSO LEONARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION Y OTROS, MES DE MAYO DE 2025CONVENIO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION Y OTROS, MES DE MAYO DE 2025 $ 3.673.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.673.000 $ 3.673.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION Y OTROS, MES DE JUNIO DE 2025CONVENIO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION Y OTROS, MES DE JUNIO DE 2025 $ 2.013.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013.000 $ 2.013.000
80141607
Producción de eventos1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION Y OTROS, MES DE ABRIL DE 2025CONVENIO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION Y OTROS, MES DE ABRIL DE 2025 $ 3.365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.365.000 $ 3.365.000
Total Neto $ 9.051.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.719.690
TOTAL OC $ 10.770.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.