Orden de Compra. Nº4777-252-SE15 "Reparaciones de diversas oficinas municipales."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-252-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones de diversas oficinas municipales.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-98-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 44964,83
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T. 76.909.500-4
Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaREPARACIONES OF. N° 313, 323, BAÑOS PERSONAL, HABILITACION LLAVE RIEGO PATIO ESTAC. MUNICIPAL Y CLUSURA LLAVE MANUEL MONTT, SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 89: 54 ML X $2.500.- = $135.000.- - ITEM 73: 1 UNID. X $2.500.-= $2.500.- - ITEM 132: 1UNID. X $10.000.-= $10.000.- - ITEM 70: 1 UNID. X $2.000.-= $2.000.- - ITEM 71: 1 UNID. X $2.000.-= $2.000.- - ITEM 91: 14 UNID. X $1.200.-= $16.800.- - ITEM 26: 1 UNID. X $5.000.-= $5.000.- - ITEM 32: 1 UNID. X $17.000.-= $17.000.- - ITEM 97: 4 UNID. X $2.500.-= $10.000.- MATERIALES - FACTURA N° 164807, HARCHA - FACTURA N° 164669, HARCHA - FACTURA N° 164931, HARCHAREPARACIONES OF. N° 313, 323, BAÑOS PERSONAL, HABILITACION LLAVE RIEGO PATIO ESTAC. MUNICIPAL Y CLUSURA LLAVE MANUEL MONTT, SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 89: 54 ML X $2.500.- = $135.000.- - ITEM 73: 1 UNID. X $2.500.-= $2.500.- - ITEM 1 $ 236.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.657 $ 236.657
Total Neto $ 236.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.965
TOTAL OC $ 281.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.