Orden de Compra. Nº4777-253-SE15 "Reparaciones de gasfitería según convenio."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-253-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones de gasfitería según convenio.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-98-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 145813,41
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor roland
Razón Social sociedad comercial von edelsberg limitada
R.U.T. 76.278.013-5
Sucursal roland
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaHABILITACION, CONEXION Y MANTENCION DE STAND PARA GASTRONOMIA SEMANA UNIONINA 2015 SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 2: 11 UNID X $15.000.-= $165.000.- - ITEM 20: 11 UNID X $4.000.-= $44.000.- - ITEM 87: 12 MTS. X $2.500.-= $30.000.- - ITEM 89: 25 MTS. X $3.000.-= $75.000.- - ITEM 91: 24 UNID X $2.000.-= $48.000.- - ITEM 92: 22 UNID X $2.500.-= $55.000.- - ITEM 94: 18 MTS. X $4.000.-= $72.000.- - ITEM 97: 6 UNID X $3.000.-= $18.000.- - ITEM 62: 8 UNID X $3.000.-= $24.000.- MATERIALES - FACTURA N°165315, HARCHA - FACTURA N°165515, HARCHAHABILITACION, CONEXION Y MANTENCION DE STAND PARA GASTRONOMIA SEMANA UNIONINA 2015 SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 2: 11 UNID X $15.000.-= $165.000.- - ITEM 20: 11 UNID X $4.000.-= $44.000.- - ITEM 87: 12 MTS. X $2.500.-= $30.000.- - ITEM $ 617.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.439 $ 617.439
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaINSTALACION DE UN LAVADERO PARA LAVAR UTENSILIOS DE STAND DE JUGOS NATURALES SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 2: 1 UNID X $15.000.-= $15.000.- - ITEM 20: 1 UNID X $4.000.-= $4.000.- - ITEM 65: 1 UNID X $4.000.-= $4.000.- - ITEM 66: 1 UNID X $3.000.-= $3.000.- - ITEM 75: 1 UNID X $4.000.-= $4.000.- - ITEM 81: 1 UNID X $3.000.-= $3.000.- - ITEM 87: 4 UNID X $2.500.-= $10.000.- - ITEM 94: 3 UNID X $4.000.-= $12.000.- - ITEM 97: 6 UNID X $3.000.-= $18.000.- - ITEM 103: 1,74 UNID X $20.000.-= $34.800.- MATERIALES - FACTURA N°165236, HARCHA INSTALACION DE UN LAVADERO PARA LAVAR UTENSILIOS DE STAND DE JUGOS NATURALES SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 2: 1 UNID X $15.000.-= $15.000.- - ITEM 20: 1 UNID X $4.000.-= $4.000.- - ITEM 65: 1 UNID X $4.000.-= $4.000.- - ITEM 66: 1 UNID X $ $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 767.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.813
TOTAL OC $ 913.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.