|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4777-362-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-06-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reposición pintura en camarines estadio. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3335-48-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bodega Camilo Henriquez S/N |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
109921,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bodega Camilo Henriquez S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
contratista |
|
Razón Social |
JULIO ERWIN CARDENAS SILVA
|
|
R.U.T. |
8.392.365-2 |
|
Sucursal |
contratista |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad no definida | 280 M2 REPOSICION PINTURA EN
CAMARINES ESTADIO CARLOS VOGEL
| 280 M2 REPOSICION PINTURA EN
CAMARINES ESTADIO CARLOS VOGEL
|
$ 578.533,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 578.533
|
$ 578.533
|
|
|
Total Neto
|
$ 578.533
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 109.921
|
|
$ 688.454
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.