Orden de Compra. Nº4777-367-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4777-98-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-367-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4777-98-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-98-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 159660,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.651.450-7
Sucursal TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121502
Colchones de espuma40UnidadCOLCHONES DE ESPUMA 1½ PLAZA 15 CENTIMETROS DE ALTO  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.320 $ 840.320
Total Neto $ 840.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.661
TOTAL OC $ 999.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.