|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4777-739-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION MARCADORES CANCHA ESTADIO CARLOS VOGEL. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3336-11-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 680 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
18830,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
|
Razón Social |
HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.909.500-4 |
|
Sucursal |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 1 | Unidad no definida | REPARACION Y RE ESTRUCTURADO DE PIEZAS METALICAS PARA MARCADORES EN CANCHA ESTADIO CARLOS VOGEL; REPINTADO EN ANTICORROSIVO. SEGUN ORD. DE TRABAJO N°152.
MATERIALES.
-FACT N°298058 HARCHA $11.606.- | REPARACION Y RE ESTRUCTURADO DE PIEZAS METALICAS PARA MARCADORES EN CANCHA ESTADIO CARLOS VOGEL; REPINTADO EN ANTICORROSIVO. SEGUN ORD. DE TRABAJO N°152.
MATERIALES.
-FACT N°298058 HARCHA $11.606.- |
$ 99.106,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.106
|
$ 99.106
|
|
|
Total Neto
|
$ 99.106
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.830
|
|
$ 117.936
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.