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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4777-792-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONCESION SERVICIO ASEO JULIO 2016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4777-58-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 680 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
5303472,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juancarlosespinoza |
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Razón Social |
JUAN CARLOS ESPINOZA MARCOS
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R.U.T. |
9.804.190-7 |
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Sucursal |
juancarlosespinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76121503
| Servicios de limpieza de calles | 1 | Unidad no definida | COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE 2016. | COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE 2016. |
$ 451.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 451.261
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$ 451.261
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76121503
| Servicios de limpieza de calles | 1 | Unidad no definida | VALOR MENSUAL DEL CONTRATO DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 5590, MES DE JULIO DE 2016. | VALOR MENSUAL DEL CONTRATO DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 5590, MES DE JULIO DE 2016. |
$ 27.461.753,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.461.753
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$ 27.461.753
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Total Neto
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$ 27.913.014
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.303.473
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$ 33.216.487
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.