Orden de Compra. Nº4777-953-SE24 "SERVICIOS DE TRASLADO PERSONAL ELEAM SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-953-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRASLADO PERSONAL ELEAM SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-38-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joel Hernán
Razón Social TRANSPORTE JOEL HERNAN DIAZ VERA E.I.R.L.
R.U.T. 76.515.251-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Joel Hernán
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaSERVICIO DE TRASLADO ELEAM SANTA ELISA SEGN CONVENIO DE SUMINISTRO MES DE SEPTIEMBRE 2024.SERVICIO TRASLADO PERSONAL ELEAM SANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.598.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.598.333 $ 2.598.333
Total Neto $ 2.598.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.598.333

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.