Orden de Compra. Nº4778-151-SE23 "JLZF - SOL DE COMPRA URGENTE N°08 INFRAES. ITEM 2206001 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4778-151-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra JLZF - SOL DE COMPRA URGENTE N°08 INFRAES. ITEM 2206001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días JUSTIFICACIÓN OFICIO CIRCULAR N° 34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion
Comuna Coyhaique
Impuesto 122550
Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Danilo
Razón Social SERVICIOS GENERALES MARCOS DANILO BARRA BASCUR E.I
R.U.T. 76.511.387-3
Sucursal Marcos Danilo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, 1Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, 25Unidad no definidaALIMENTACION MONOFASICA ALIMENTACION MONOFASICA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, 1Unidad no definidaENCHUFE 16 AMPERESENCHUFE 16 AMPERES $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, 1Unidad no definidaPROTECCION EN TABLERO ELECTRICOPROTECCION EN TABLERO ELECTRICO $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 645.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.550
TOTAL OC $ 767.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.