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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4778-181-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UM-E.IND-EBO-MANTENCION PREVENTIVA COGENERADOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Dr. Jorge Ibar 068 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
232284,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Dr. Jorge Ibar 068 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAN Diesel y Turbo Chile Ltda |
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Razón Social |
MAN Diesel y Turbo Chile Ltda
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R.U.T. |
76.059.324-9 |
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Sucursal |
MAN Diesel y Turbo Chile Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73171501
| Servicios de fabricación de equipo de generación, | 1 | Unidad | REPUESTOS MANTENIMIENTO TIPO "S" | REPUESTOS MANTENIMIENTO TIPO "S" |
$ 138.833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.833
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$ 138.833
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73171501
| Servicios de fabricación de equipo de generación, | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO TIPO "S" A EQUIPO DE COGENERACION SOKRATHERM GG 237 | MANTENIMIENTO TIPO "S" A EQUIPO DE COGENERACION SOKRATHERM GG 237 |
$ 1.083.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.083.716
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$ 1.083.716
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Total Neto
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$ 1.222.549
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 232.284
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$ 1.454.833
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.