Orden de Compra. Nº4778-223-D107 "UM-PM-MACO- MANTENCION PLANTA DE OXIGENO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4778-223-D107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2008
Nombre de la Orden de Compra UM-PM-MACO- MANTENCION PLANTA DE OXIGENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MANTENCION PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL HRC (COTIZACION COY04/07) Y MEMORANDUM Nº 106 AUTORIZADO POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique
Razón Social Hospital Coyhaique
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coyhaique
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068
Comuna -1
Impuesto 254353
Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Airtech Ltda
R.U.T. 76.167.580-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151601
Compresores de aire1UnidadCompresores de aireMANTENCION PLANTA DE OXIGENO (MATERIALES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) $ 1.338.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.700 $ 1.338.700
Total Neto $ 1.338.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.353
TOTAL OC $ 1.593.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.