Orden de Compra. Nº4778-310-SE24 "RBEC-E.IND.-SOL.COMP.-URG,.N°16-MANT.PREV.COGENER,ITEM 2206005001"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4778-310-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra RBEC-E.IND.-SOL.COMP.-URG,.N°16-MANT.PREV.COGENER,ITEM 2206005001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION
Comuna Santiago
Impuesto 799225,5
Dirección de Envío de la Factura JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EnergyTracking
Razón Social ENERGY TRACKING S.A.
R.U.T. 76.770.720-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EnergyTracking
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadHOTELHOTEL $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaVIATICOSVIATICOS $ 517.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.500 $ 517.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadPASAJES EN AVIONPASAJES EN AVION $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadINSUMOS (2 FILTROS DE ACEITE Y 12 BUJIAS)INSUMOS (2 FILTROS DE ACEITE Y 12 BUJIAS) $ 1.528.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.528.950 $ 1.528.950
Total Neto $ 4.206.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 799.226
TOTAL OC $ 5.005.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.