Orden de Compra. Nº4778-410-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4778-307-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4778-410-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4778-307-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12850
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION
Comuna Santiago
Impuesto 1209084
Dirección de Envío de la Factura JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bender Chile soluciones Eléctricas Spa
Razón Social BENDER CHILE SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.
R.U.T. 77.677.283-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bender Chile soluciones Eléctricas Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación4UnidadTEC MERI 001 VISITA TECNICA DE MP CON REVISION, AJUSTE, CALIBRACION Y LUBRICACION DE MESAS MERIVAARATEC MERI 001 VISITA TECNICA DE MP CON REVISION, AJUSTE, CALIBRACION Y LUBRICACION DE MESAS MERIVAARA $ 1.590.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.363.600 $ 6.363.600
Total Neto $ 6.363.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.209.084
TOTAL OC $ 7.572.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.