Orden de Compra. Nº4778-655-SE24 "RBEC-E.MED.-SOL.COMP.URG.-N°34-SERVICIO ADICIONAL DE ASEO Y APOYO-ITEM 2208001"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4778-655-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra RBEC-E.MED.-SOL.COMP.URG.-N°34-SERVICIO ADICIONAL DE ASEO Y APOYO-ITEM 2208001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 384
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION
Comuna Santiago
Impuesto 135470
Dirección de Envío de la Factura JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVI PATAGONIA FUCA SPA
Razón Social SERVI PATAGONIA FUCA SPA
R.U.T. 77.090.517-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVI PATAGONIA FUCA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadASEO TERMINAL PARA POLICLINICOS (JULIO Y AGOSTO 2024)SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POLICLINICOS MES DE JULIO Y AGOSTO $ 713.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.000 $ 713.000
Total Neto $ 713.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.470
TOTAL OC $ 848.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.