Orden de Compra. Nº4779-415-SE10 "Far-Hierro sacarosa-Julio 2010."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4779-415-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Far-Hierro sacarosa-Julio 2010.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
Proveniente de Licitación 4779-19-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia HR Coyhaique
Razón Social Hospital Coyhaique
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coyhaique
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068
Comuna *
Impuesto 54150
Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Flavia Woloszyn y Cia. Ltda.
Razón Social FLAVIA WOLOSZYN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.005.780-9
Sucursal Flavia Woloszyn y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Hierro sucrosa150AmpollaHierro Sacarosa 100 mg / endovenoso   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
Total Neto $ 285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.150
TOTAL OC $ 339.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.