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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4794-35-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PPTO OOMM N°027 - Pintura oficina 1802, Torre 15. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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4794-4-I223 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEGI Dirección Servicios e Infraestructura (I) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1,596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUMMIT LTDA. |
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Razón Social |
Summit Constructora Limitada
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R.U.T. |
76.530.285-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUMMIT LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | PRESUPUESTO OOMM N°027 - Pintura oficina 1802, Torre 15. | PRESUPUESTO OOMM N°027 - Pintura oficina 1802, Torre 15. |
UF 8,40
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 8,4000
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UF 8,4000
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Total Neto
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UF 8,4000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 1,5960
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UF 9,9960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.