Orden de Compra. Nº4794-49-SE14 "Pintura oficina Piso 10 Torre 15"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4794-49-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Pintura oficina Piso 10 Torre 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Servicios e Infraestructura (DSI-I)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of.503
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503
Comuna Santiago Centro
Impuesto 406228,17
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Steven Mauricio Abarza Sanchez
Razón Social STEVEN MAURICIO ABARZA SANCHEZ
R.U.T. 11.228.738-8
Sucursal Steven Mauricio Abarza Sanchez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1Unidad no definida   $ 2.138.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138.043 $ 2.138.043
Total Neto $ 2.138.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 406.228
TOTAL OC $ 2.544.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.