|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4794-49-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-09-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pintura oficina Piso 10 Torre 15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Servicios e Infraestructura (DSI-I) |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
406228,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-09-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Steven Mauricio Abarza Sanchez |
|
Razón Social |
STEVEN MAURICIO ABARZA SANCHEZ
|
|
R.U.T. |
11.228.738-8 |
|
Sucursal |
Steven Mauricio Abarza Sanchez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad no definida | | |
$ 2.138.043,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.138.043
|
$ 2.138.043
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.138.043
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 406.228
|
|
$ 2.544.271
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.