Orden de Compra. Nº4794-63-SE26 "PPTO 70 LIMPIEZA DRENES Y CAMARAS PLATAFORMA CULT."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4794-63-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PPTO 70 LIMPIEZA DRENES Y CAMARAS PLATAFORMA CULT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4794-3-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestructura (I)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of.503
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 480 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503
Comuna Santiago
Impuesto 15,676501
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMMIT LTDA.
Razón Social Summit Constructora Limitada
R.U.T. 76.530.285-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMMIT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadPRESUPUESTO OOMM N°070 - Limpieza drenes y camaras ALL plataforma cultural, Campus JGM. “Servicios de obras Menores Especiales de Reparación y Remodelaciones de la Universidad de Chile”PRESUPUESTO OOMM N°070 - Limpieza drenes y camaras ALL plataforma cultural, Campus JGM. “Servicios de obras Menores Especiales de Reparación y Remodelaciones de la Universidad de Chile” UF 82,51 UF 0,00 UF 0,00 UF 82,5079 UF 82,5079
Total Neto UF 82,5079
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 15,6765
TOTAL OC UF 98,1844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.