Orden de Compra. Nº48-1005-SE15 "CONVENIO SERVICIO EMERGENCIAS AGUAS LLUVIAS GRAN S"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-1005-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO EMERGENCIAS AGUAS LLUVIAS GRAN S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 48-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago
Impuesto 1710000
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diego Muñoz Onell
Razón Social DIEGO ALBERTO MUNOZ ONELL
R.U.T. 13.922.321-7
Sucursal Diego Muñoz Onell
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222032
Paso subterráneo3UnidadHabilitación Punto Bajo Inundado  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
80111604
Personal técnico temporal17GlobalCuadrilla de Emergencia  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650.000 $ 7.650.000
Total Neto $ 9.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.710.000
TOTAL OC $ 10.710.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.