Orden de Compra. Nº48-1264-SE10 "ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-1264-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago
Impuesto 20491,5
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DANIELA VILLASECA
Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS
R.U.T. 15.530.545-2
Sucursal COMERCIAL DANIELA VILLASECA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel150PaquetePAQUETE DE 500 SERVILLETASPAQUETE DE 500 SERVILLETAS. $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.850 $ 107.850
Total Neto $ 107.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.492
TOTAL OC $ 128.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.