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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
48-1476-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. suministro y reposición de vidrios en Arturo Prat 48 - Subd. Administración y Finanzas (AVM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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48-26-R112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU Metropolitano |
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Razón Social |
SERVIU Metropolitano
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R.U.T. |
61.812.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Serrano 45 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU Metropolitano
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R.U.T. |
61.812.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Serrano 45 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
24008,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Serrano 45 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALUMSA |
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Razón Social |
ALEJANDRO ALARCON OLMOS
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R.U.T. |
12.662.236-8 |
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Sucursal |
ALUMSA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171703
| Cristal biselado | 0,24 | Metro Cuadrado | Cristal incoloro 4 mm. | Cristal incoloro 4 mm. |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.560
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$ 4.560
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30141602
| Revestimiento de aislamiento no térmico | 8,7 | Metro Cuadrado | Película de control visual matte 200 (esmerilada blanca). | Película de control visual matte 200 (esmerilada blanca). |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.800
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$ 121.800
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Total Neto
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$ 126.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.008
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$ 150.368
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.