Orden de Compra. Nº48-174-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 48-130-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-174-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 48-130-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 48-130-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Quitralco S.A.
Razón Social CONSTRUCTORA QUITRALCO S A
R.U.T. 96.840.440-7
Sucursal Constructora Quitralco S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131701
Pavimentación de carreteras o caminos1Unidad CONSTRUCCION PAVIMENTO AV. SALVADOR SILVA COMUNA DE PEÑAFLOR $ 333.975.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.975.754 $ 333.975.754
Total Neto $ 333.975.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 333.975.754

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.