Orden de Compra. Nº48-1879-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 48-92-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-1879-OC07
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 01-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 48-92-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Conservación y Reparación Eje Martínez de Rozas, comuna de Quinta Normal
Proveniente de Licitación 48-92-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INMOBILIARIA Y GESTION INTEGRAL LIMITADA
R.U.T. 96.756.760-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131701
Pavimentación de carreteras o caminos1UnidadPavimentación de carreteras o caminosCONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EJE MARTÍNEZ DE ROZAS $ 375.821.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.821.015 $ 375.821.015
Total Neto $ 375.821.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 375.821.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.